5 mai 2026 - EX-31.2 - 10-Q : Rapport trimestriel [sections 13 ou 15(d)] | Graphic Packaging Holding Company (GPK)

Formulaire : 10-Q

Rapport trimestriel [article 13 ou 15(d)]

5 mai 2026


Pièce 31.2
CERTIFICATION

Je soussigné, Charles D. Lischer, certifie que :

1.J'ai examiné le présent rapport trimestriel (formulaire 10-Q) de Graphic Packaging Holding Company ;
2.À ma connaissance, le présent rapport ne contient aucune déclaration inexacte concernant un fait important et n'omet aucun fait important nécessaire pour que les déclarations qui y figurent, compte tenu des circonstances dans lesquelles elles ont été faites, ne soient pas trompeuses en ce qui concerne la période couverte par le présent rapport ;
3.D'après mes connaissances, les états financiers et les autres informations financières figurant dans le présent rapport donnent, à tous égards significatifs, une image fidèle de la situation financière, des résultats d'exploitation et des flux de trésorerie de l'émetteur à la date et pour les périodes indiquées dans le présent rapport ;
4.L'autre responsable de la certification de l'émetteur et moi-même sommes chargés de mettre en place et de maintenir les contrôles et procédures de divulgation (tels que définis dans les règles 13a-15(e) et 15d-15(e) de la loi sur les bourses de valeurs mobilières) ainsi que le contrôle interne de l'information financière (tel que défini dans les règles 13a-15(f) et 15d-15(f) de la loi sur les bourses de valeurs mobilières) pour l'émetteur, et nous avons :
(a)Nous avons mis en place ces contrôles et procédures de divulgation, ou veillé à ce qu'ils soient mis en place sous notre supervision, afin de garantir que les informations importantes concernant l'émetteur, y compris ses filiales consolidées, nous soient communiquées par d'autres personnes au sein de ces entités, en particulier pendant la période de préparation du présent rapport ;
(b)Nous avons mis en place un contrôle interne relatif à l'information financière, ou fait en sorte qu'un tel contrôle interne soit mis en place sous notre supervision, afin de fournir une assurance raisonnable quant à la fiabilité de l'information financière et à l'établissement des états financiers à des fins externes, conformément aux principes comptables généralement reconnus ;
(c)Nous avons évalué l'efficacité des contrôles et procédures de communication d'informations de l'entité et présenté dans le présent rapport nos conclusions quant à l'efficacité de ces contrôles et procédures, à la date de clôture de la période couverte par le présent rapport, sur la base de cette évaluation ; et
(d)Indiquer dans le présent rapport tout changement intervenu au cours du dernier trimestre fiscal de l'émetteur (le quatrième trimestre fiscal de l'émetteur dans le cas d'un rapport annuel) concernant le contrôle interne de l'émetteur en matière d'information financière, qui a eu une incidence significative ou est raisonnablement susceptible d'avoir une incidence significative sur ce contrôle ; et
5.L'autre responsable de la certification de la société et moi-même avons communiqué, sur la base de notre dernière évaluation du contrôle interne relatif à l'information financière, aux auditeurs de la société ainsi qu'au comité d'audit du conseil d'administration de celle-ci (ou aux personnes exerçant des fonctions équivalentes) :
(a)Toutes les lacunes significatives et faiblesses importantes dans la conception ou le fonctionnement du contrôle interne relatif à l'information financière qui sont raisonnablement susceptibles de nuire à la capacité de l'entité cotée à enregistrer, traiter, synthétiser et communiquer des informations financières ; et
(b)Toute fraude, qu'elle soit ou non significative, impliquant la direction ou d'autres employés jouant un rôle important dans le contrôle interne de l'entité cotée en matière d'information financière.
/s/ Charles D. Lischer
Charles D. Lischer
Vice-président principal, directeur comptable et directeur financier par intérim
(directeur financier principal)
5 mai 2026